當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我單位下設(shè)一分公司,與其掛有一筆往來,我單位記賬為其他應(yīng)收款,分公司記賬為其他應(yīng)付款,現(xiàn)需要合并報(bào)表,請問抵消分錄如何做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答往來抵消分錄,借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2019 09/02 16:30
閱讀 791