問題已解決

交印花稅,怎么區(qū)分技術(shù)合同還是購銷合同?我們提供的是服務(wù)合同,這個按哪個交印花稅

84785027| 提問時間:2019 09/03 15:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,具體是什么方面的服務(wù)? 技術(shù)合同是提供技術(shù)開發(fā),轉(zhuǎn)讓,咨詢,服務(wù) 而購銷 合同是購銷貨物
2019 09/03 15:41
84785027
2019 09/03 15:42
我們是軟件開發(fā)老師,提供的是服務(wù)
84785027
2019 09/03 15:44
印花稅怎么繳納的?是按照合同簽訂日期金額繳納?還是實際有開票收入繳納增值稅時繳納?
鄒老師
2019 09/03 15:46
你好,按合同金額萬分之3繳納,是簽訂合同次月申報繳納
84785027
2019 09/03 15:49
可以按照開票收入金額繳納嗎?每次開票都交,可以嗎老師
鄒老師
2019 09/03 15:54
你好,按規(guī)定是不可以的,合同印花稅是按合同金額申報的
84785027
2019 09/03 15:56
老師,這個劃線部分的數(shù)字是不是不應(yīng)該填寫呢?17年填了這里的本期發(fā)生額,一直都有。要不要改?
鄒老師
2019 09/03 15:57
你好,如果是沒有抵扣,那就應(yīng)當(dāng)在期初,期末余額體現(xiàn) 本期應(yīng)扣除應(yīng)當(dāng)是0才是的
84785027
2019 09/03 16:03
我們只是有服務(wù)收入,沒有扣除項目,第一列的數(shù)字是不是要填寫扣除項目這一欄的本期發(fā)生額呢?我發(fā)您的這個第一列的數(shù)字就沒有在期末體現(xiàn)出來,要提現(xiàn)嗎?扣除項目23456列都要有數(shù)字嗎?
鄒老師
2019 09/03 16:04
你好,沒有扣除項目,這個地方就不需要填寫任何數(shù)據(jù)啊
84785027
2019 09/03 16:16
沒有扣除項目,就只填寫第一列嗎?附表三就不會有期初期末余額了吧? 我畫線的數(shù)字是17年填寫的,一直都有,要去稅局更正嗎?老師
鄒老師
2019 09/03 16:17
你好,沒有扣除項目,是只需要填寫第一列,其他欄次不需要填寫 之前錯誤了是需要去更正的
84785027
2019 09/03 16:58
謝謝老師, 辦公室買茶葉和飲料可以開專票嗎
鄒老師
2019 09/03 16:59
你好,是用于職工福利或者客戶招待?
84785027
2019 09/03 17:08
這兩種都不能開專票嗎
鄒老師
2019 09/03 17:09
你好,可以開具專用發(fā)票,但是無法抵扣
84785027
2019 09/03 17:14
企業(yè)招用退伍軍人減免的稅額怎么寫分錄老師?我是按照實際參加工作時間按月自己計算的稅款填寫的
鄒老師
2019 09/03 17:15
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~