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一般增值稅即征即退月報(bào)如何申報(bào)?求模板,急
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速問速答即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下:
銷項(xiàng)稅額:
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。
到此,銷項(xiàng)稅額填列完畢。
2019 09/09 14:31
84785028
2019 09/09 14:35
發(fā)票采集也要填,按照正常填嗎?軟著的
何江何老師
2019 09/09 14:44
是的同學(xué),是這樣 沒錯(cuò)的同學(xué)。
84785028
2019 09/09 15:21
主表第35行。第3/4列為0,這個(gè)正確嗎?
何江何老師
2019 09/09 15:26
是的同學(xué)這個(gè)沒錯(cuò)的正確
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