問題已解決
老師,請教更正申報之前的報表,即征既退項目本來有留底稅款的,為什么不能抵扣?留底稅款跑到一般項目去了
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速問速答即征即征的,你是去申請退。
你這留抵什么意思
2019 09/17 18:33
84785008
2019 09/17 18:34
是因為之前開票開了,后面又紅沖了
陳詩晗老師
2019 09/17 18:38
沖紅,你現在也要開具正數呀。你沖紅了,不開具正數了?
84785008
2019 09/17 18:39
開具吖,就是開具正數和紅字有的跨月了
陳詩晗老師
2019 09/17 18:44
我的意思是你之前月開了正數發(fā)票,你是正數申報
然后跨月你開了負數,你開負數的同時你也是要開具一張正數發(fā)票的,你不開具這個正數了?
84785008
2019 09/17 18:49
吖?我就是收到退回的這張發(fā)票就入賬了,現在更正申報,但是有個月份就是開了紅字沒有開正數發(fā)票,那這個沒辦法處理了嗎?
陳詩晗老師
2019 09/17 18:50
你的意思是你不開具正數發(fā)票了?
84785008
2019 09/17 19:05
開具的,比方說我有1月開具了1萬,3月開了5萬,但是我四月開了對應3月的那張5萬負數,就有了留底,但這次留底在五月自動轉到了一般計稅了
陳詩晗老師
2019 09/17 19:18
你這個只能是一般計稅,不能是作為即征即退處理。
即征即退只能是最大金額0,不可以是負數的。
84785008
2019 09/17 21:39
就是還是在即征即退項目那里填負數 嗎?
陳詩晗老師
2019 09/17 21:43
你填寫不了負數,你最多只能是填寫0
84785008
2019 09/17 21:59
那即征即退的稅額不就不一樣了嗎?
陳詩晗老師
2019 09/18 08:58
是的。同學。你不可能是負的,最多就是0
84785008
2019 09/18 12:31
沒明白,那我開了負數的不填?
陳詩晗老師
2019 09/18 12:44
你開的負數你是在正常的銷售也就是一般計稅填寫。不是在即征即退填寫 了。你這里最多只能填寫 0
84785008
2019 09/18 13:11
就是之前正常銷售就應該在一般計稅填寫,負數也在一般計稅填寫?怎么覺得有點怪怪的,不影響我后面開具了在即征即退項目申報嗎?而且我現在多次申報了,雖然還沒扣款
陳詩晗老師
2019 09/18 13:56
不影響你后面的,同學。你如果當期是負數,即征即退比較特殊,申報時是不可能出現負數的。
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