問題已解決
就是我當月計提了那個營業(yè)稅金附加,納稅期也已經(jīng)申報納稅并扣款,后來才發(fā)現(xiàn),我們符合減免條件,所以稅局直接退回已申報納稅的附加稅款,這個分錄怎么做?
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速問速答您好
可以做計提跟繳納相同的紅字分錄沖回
2019 09/20 16:16
84785041
2019 09/20 17:15
但我現(xiàn)在已經(jīng)交了,我這樣做:
計提時:借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--教育附加
繳納時:借:應(yīng)交稅費--教育附加 貸:銀行存款款
退回時:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--教育附加
借:應(yīng)交稅費--教育附加 貸:營業(yè)稅金及附加
對吧
bamboo老師
2019 09/20 17:21
借 銀行存款借方藍字
借 應(yīng)交稅費-教育附加 貸方紅字
借 稅金及附加 借方紅字
貸 應(yīng)交稅費-教育附加
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