問(wèn)題已解決

應(yīng)收款登記的每期應(yīng)收的款對(duì)應(yīng)收到該期貨款對(duì)不上,有關(guān)系嗎。

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/12 10:57
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言巖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。應(yīng)收款是要核對(duì)上的,不然跟廠家的欠款就有差異了
2019 10/12 10:58
84784990
2019 10/12 11:50
應(yīng)收款登記的一期應(yīng)收的款十萬(wàn),發(fā)票也是開十萬(wàn)。但實(shí)際收到該期貨款8萬(wàn)。這樣的帳,2萬(wàn)沒收到。發(fā)票不平,那怎么辦?
言巖老師
2019 10/12 11:55
你好。把2萬(wàn)發(fā)給你們。要不最好是先開8萬(wàn)的票。剩下的掛著
84784990
2019 10/12 11:58
是之前的帳,之前開好了
言巖老師
2019 10/12 13:53
你好。你是應(yīng)收款方,還是對(duì)方是應(yīng)收款方。
言巖老師
2019 10/12 14:03
如果你是銷售方,你開票給對(duì)方。你的業(yè)務(wù)處理分兩步。第一是確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 -xx 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅 ) 收到貨款時(shí)沖減應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 -xx 如果你是購(gòu)入方,購(gòu)進(jìn)時(shí)對(duì)方開票給你 分錄是 :借:庫(kù)存商品/原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅(進(jìn)項(xiàng)稅 ) 貸:應(yīng)付賬款-xx 你還款是分錄:借應(yīng)付賬款 -xx 貸:銀行存款
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