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你好 ,老師,進項稅額轉出,用留抵的發(fā)票沖減,請問怎么做分錄,因為沖減后還有留抵的金額

84785002| 提問時間:2019 10/20 17:26
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 二、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2019 10/20 17:27
84785002
2019 10/20 17:29
沒有要交稅,為什么還要做貸:應交稅費——未交增值稅
84785002
2019 10/20 17:31
而且第一步上面的借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),也不平吖
江老師
2019 10/20 20:08
應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)是貸方余額。從借方結轉走。
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