問題已解決
老師,9月份的憑證,我將應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額寫錯(cuò)了,從而也導(dǎo)致應(yīng)付賬款的金額也是錯(cuò)了,但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,該怎么辦
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速問速答你好,需要做調(diào)整分錄,然后做之前報(bào)表的更正申報(bào)
2019 11/01 14:19
84785010
2019 11/01 14:22
現(xiàn)在都11月了,那這樣豈不是延期申報(bào)了,這個(gè)所屬期是9月份的,不是10月份呢老師
鄒老師
2019 11/01 14:25
你好,這個(gè)是更正申報(bào),沒有延期(是之前有錯(cuò)誤,現(xiàn)在更正,而不是之前根本沒有申報(bào))
84785010
2019 11/01 14:36
現(xiàn)在11月份了也可以更正是嗎?這樣稅務(wù)局是不是會(huì)產(chǎn)生罰款
鄒老師
2019 11/01 14:37
你好,之前有錯(cuò)誤是可以更正申報(bào)的,更正申報(bào)是不會(huì)有罰款處罰的
84785010
2019 11/01 15:04
老師,我是資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了
鄒老師
2019 11/01 15:09
你好,那就去做資產(chǎn)負(fù)債表的更正申報(bào)就是了
84785010
2019 11/01 18:56
老師,之前的應(yīng)付賬款應(yīng)該是426777.78,我9月份的應(yīng)付賬款是434376.14,差了7598.36元,這個(gè)差額是匯率差,但是9月份我沒有把這個(gè)差額計(jì)入,直接就掛應(yīng)付賬款了434376.14了
那10月份還要付給廠家實(shí)際是426777.78,之前掛的應(yīng)付賬款那就多出來了
這個(gè)多出來的是要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎?
鄒老師
2019 11/01 19:01
你好,是需要把這個(gè)差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益科目核算的
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