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按揭設(shè)備利息,分錄 借 財務(wù)費用 貸 長期應(yīng)付款,2017年就按揭付完了,可是貸方卻有余額還是負(fù)數(shù),該怎么處理?

84784974| 提問時間:2019 11/09 18:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 那說明 你之前負(fù)債確認(rèn)少了。
2019 11/09 18:06
84784974
2019 11/09 18:11
現(xiàn)在怎么處理,不能一直掛在長期應(yīng)付款上呀
陳詩晗老師
2019 11/09 18:17
你是之前少確認(rèn)了利息 或未確認(rèn)融資費用 你現(xiàn)在是 借 財務(wù)費用或未確認(rèn)融資費用 貸 長期應(yīng)付款
84784974
2019 11/09 18:37
老師,這個在今年調(diào)進入財務(wù)費用有什么影響?
陳詩晗老師
2019 11/09 20:24
影響?你如果跨年,通過以前年度損益調(diào)整處理。
84784974
2019 11/10 13:01
老師,收到一張發(fā)票寫的是 勞務(wù)*加工攪拌機9000元,可我們是包工包料加工的,該怎么做分錄?
陳詩晗老師
2019 11/10 13:08
計入勞務(wù)成本或主營業(yè)務(wù)成本處理。
84784974
2019 11/10 13:25
抱歉老師,我沒表達清楚,是我公司委托其他單位,給我公司包工包料加工一臺用于生產(chǎn)的設(shè)備。加工完成后,對方開具一張普票,內(nèi)容是 勞務(wù)*加工攪拌機一臺。請問,我是否記入固定資產(chǎn)?
陳詩晗老師
2019 11/10 13:34
計入固定資產(chǎn),你這本就是 為固定資產(chǎn)使用達到的支出
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