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資產(chǎn)負債表為負數(shù)怎么調(diào)表。應收賬款和其它應收款均為貸方余額,長期應付款為借方余額
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應收賬款貸方余額,需要調(diào)整到預收賬款填寫
其它應收款貸方余額,需要調(diào)整到其他應付款填寫
長期應付款為借方余額,需要調(diào)整到長期應收款填寫
2021 05/07 08:02
84785035
2021 05/07 08:09
企業(yè)匯算清繳時的財務報表內(nèi)沒有長期應收款這個科目,那這比長期應付的借方又填寫在哪里呢?
鄒老師
2021 05/07 08:09
你好,能把企業(yè)匯算清繳時的財務報表提供一下圖片?
84785035
2021 05/07 08:17
可以呢 一會發(fā)給您 老師請問下可以用長期應收款直接減去應收賬款和其它應收款的貸方余額嗎
鄒老師
2021 05/07 08:18
你好,用長期應收款直接減去應收賬款和其它應收款的貸方余額,這樣是不對的
84785035
2021 05/07 08:38
老師麻煩你看下
鄒老師
2021 05/07 08:39
你好,可以把長期應付的借方填寫在其他非流動資產(chǎn)欄次??
84785035
2021 05/07 08:46
又是虧損但是資產(chǎn)的金額又增加了那么多 申報有存在風險的嗎?
鄒老師
2021 05/07 08:47
你好,資產(chǎn)的金額增加了,賬面是虧損,這樣也是正常的??
84785035
2021 05/07 09:32
請問下 轉(zhuǎn)賬憑證和記賬憑證如何區(qū)分呀
84785035
2021 05/07 09:35
老師請問下資產(chǎn)負債表不平,差額剛好是年初的未分配余額 這個是什么原因?qū)е碌哪?需要怎么調(diào)整呀
鄒老師
2021 05/07 09:38
你好
轉(zhuǎn)賬憑證是不涉及現(xiàn)金,銀行存款變動的
記賬憑證是不分收、付、轉(zhuǎn)情況下使用的憑證
差額剛好是年初的未分配余額,可能是你報表取數(shù)公式錯誤導致的?
84785035
2021 05/07 09:43
我的資產(chǎn)負債表是更加科目余額表編制的,不存在公式問題呢
鄒老師
2021 05/07 09:47
你好,報表數(shù)據(jù)不平,說明肯定是有錯誤的?
84785035
2021 05/07 12:43
老師請問下 資產(chǎn)負債表和利潤表不平的原因是有一筆以前年度損益調(diào)整。那這比金額在哪里填寫 會使兩個表平呢
鄒老師
2021 05/07 14:12
你好,資產(chǎn)負債表和利潤表不平的原因是有一筆以前年度損益調(diào)整,那報表的勾稽關(guān)系就是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整發(fā)生額體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的期末 未分配利潤欄次
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