問(wèn)題已解決

外貿(mào)出口企業(yè),11月份開(kāi)了出口發(fā)票,今天退稅認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所屬期在12月份。那是不是下個(gè)月才可以辦理退稅申報(bào)?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/04 19:46
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糖果老師
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是的,下個(gè)月才可以申報(bào)的
2019 12/04 19:50
84784953
2019 12/04 19:53
那我11月份開(kāi)的出口票有沒(méi)有影響?需要紅沖嗎?
糖果老師
2019 12/04 19:54
這個(gè)是沒(méi)有影響的
84784953
2019 12/04 20:07
出口發(fā)票開(kāi)在11月,我先申報(bào)增值稅啦!出口退稅1月份再申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題嗎?是不是出口發(fā)票開(kāi)在哪個(gè)月就需要在哪個(gè)所屬期申報(bào)退稅?
糖果老師
2019 12/04 20:56
嗯嗯是的您的理解是正確的。 一月份再退稅可以的。
84784953
2019 12/04 21:11
老師,出口發(fā)票開(kāi)在11月份,同時(shí)也增值稅申報(bào)啦!進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選所屬期在12月,可以在退稅軟件中退稅申報(bào)所屬期寫(xiě)12月份嗎?也就是這個(gè)月退稅,退稅軟件中選擇所屬期為12月
糖果老師
2019 12/04 21:18
嗯嗯,這個(gè)是可以的,沒(méi)什么關(guān)系
84784953
2019 12/04 21:23
好的,謝謝您
糖果老師
2019 12/04 21:24
不客氣的。 滿意的話記得五星評(píng)價(jià)鼓勵(lì)一下喔~
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