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一般納稅人紅沖專票怎么在申報(bào)電子稅務(wù)局申報(bào)?

84784989| 提問時(shí)間:2019 12/04 22:34
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
您好,以負(fù)數(shù)進(jìn)行填列的
2019 12/04 22:37
84784989
2019 12/04 22:44
填在銷項(xiàng)稅的那欄?
糖果老師
2019 12/04 22:45
嗯嗯是的是的,是這么個(gè)意思
84784989
2019 12/04 22:46
因?yàn)楫?dāng)月有正數(shù),又有負(fù)數(shù),那只有一欄,且當(dāng)時(shí)開具的發(fā)票因?yàn)槎惵书_錯(cuò),所以該怎么填報(bào)
84784989
2019 12/04 22:46
還是正數(shù)減去負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)填?
糖果老師
2019 12/04 22:48
正數(shù)減去負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)填
84784989
2019 12/04 22:48
知道了,謝謝
糖果老師
2019 12/04 22:49
不客氣的。 滿意的話記得五星評(píng)價(jià)鼓勵(lì)一下喔~
84784989
2019 12/04 22:49
那么賬務(wù)處理,又該怎么做會(huì)計(jì)分錄
糖果老師
2019 12/04 22:52
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸應(yīng)收賬款
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