問題已解決

老師您好:9月開的一張發(fā)票,11月份銷售沖紅了。11月申報的時候增值稅申報表怎么處理?銷售沖紅的稅額沒有顯示出來。第一張是存根聯(lián)明細表,第二張是增值稅申報表。

84784989| 提問時間:2019 12/05 19:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你附表一是不是沒有填寫負數(shù)
2019 12/05 19:14
84784989
2019 12/05 19:18
沒有,負數(shù)填在那一欄。謝謝
84784989
2019 12/05 19:23
找到了。謝謝老師
郭老師
2019 12/05 19:23
開的是專票嗎 減去第一列和第二列就可以
84784989
2019 12/05 19:26
我填在開具其他發(fā)票里面(負數(shù)表示)。有沒有問題?
郭老師
2019 12/05 19:29
你開的普票的話可以的
84784989
2019 12/05 19:30
開的是增值稅專用發(fā)票,怎么填?
郭老師
2019 12/05 19:31
你好,分類在開具的專票第一列填寫負數(shù)銷售額,第二列填寫負數(shù)稅額
84784989
2019 12/05 19:36
也就是說我直接在第一列填寫我開具正數(shù)發(fā)票的金額減去負數(shù)發(fā)票的金額,第二列直接填寫正數(shù)發(fā)票的稅額減去負數(shù)發(fā)票的稅額?
郭老師
2019 12/05 19:39
你好,是的,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~