問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,與固定資產(chǎn)相關的資料如下: (1)2016年3月5日,甲公司開始建造一條生產(chǎn)線,為建造該生產(chǎn)線領用自產(chǎn)產(chǎn)品100萬元,這部分自產(chǎn)產(chǎn)品的市場售價為200萬元,同時領用以前外購的原材料一批,該批原材料的實際購入成本為50萬元,購入時的增值稅為8.5萬元,領用時該批原材料市價為100萬元。 (2)2016年3月至6月,應付建造該條生產(chǎn)線的工程人員的工資40萬元,用銀行存款支付其他費用10萬元。 (3)2016年6月30日,該條生產(chǎn)線達到預定使用狀態(tài)。該條生產(chǎn)線的預計使用年限為5年,預計凈殘值為0,采用雙倍余額遞減法計提折舊 (4)2018

84784994| 提問時間:2019 12/09 20:46
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你是什么問題,同學
2019 12/09 21:08
84784994
2019 12/09 21:16
就是對這個分錄有點搞不懂
陳詩晗老師
2019 12/09 21:19
借 在建工程 100+200*13%+50 貸 原材料 50 庫存商品 100 應交稅費 200*13% 借 在建工程 40+10 貸 銀行存款 10 應付職工薪酬 40 借 固定資產(chǎn) 40+10+100+200*13%+50 貸 在建工程
84784994
2019 12/09 21:26
為什么要200×13%鴨
陳詩晗老師
2019 12/09 21:29
你這自產(chǎn)的自品,自用要視同銷售
84784994
2019 12/09 21:40
那更新改造的會計分錄是不是 借:在建工程 75.2 借:累計折舊 4.8 貸:固定資產(chǎn) 80 借:在建工程 100 貸:銀行存款 100 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
陳詩晗老師
2019 12/09 21:41
分錄處理沒有問題。
84784994
2019 12/09 21:44
那是后面數(shù)值有錯嘛
陳詩晗老師
2019 12/09 21:46
借:在建工程 借:累計折舊 226*40%+(226-226*40%)*40% 貸:固定資產(chǎn) 100+200*13%+50+50
84784994
2019 12/09 21:51
為什么會有40%鴨,然后后面為什么還會有+50
陳詩晗老師
2019 12/09 21:52
你后面發(fā)生了工資和支付了的50 你是雙倍余額遞減法,你的折舊率2/5
84784994
2019 12/09 22:02
借:在建工程 81.36 借:累計折舊 144.64 貸:固定資產(chǎn) 226 借:在建工程 100 貸:銀行存款 100 借:固定資產(chǎn) 181.36 貸:在建工程 181.36 那這樣子嘛
陳詩晗老師
2019 12/09 22:33
這下就對了哈,同學
84784994
2019 12/09 22:41
哈哈,那老師,更新改造前的賬面價值 226*0.4=90.4 (226-90.4)*0.4=54.24 226-90.4-54.2=81.36 然后更新改造后的 80×0.4=32 (80-32)×0.4=19.2 81.36-(80-32-19.2)+100=152.56 這樣子對嘛~
84784994
2019 12/09 22:48
好像第二個式子后面是不是應該+10
84784994
2019 12/09 22:59
那個前面分錄是不是變價收入應該 再 借 營業(yè)外支出 10 貸 在建工程 10 借 固定資產(chǎn) 171.36 貸 在建工程 171.36
陳詩晗老師
2019 12/09 23:08
226*0.4=90.4 (226-90.4)*0.4=54.24 226-90.4-54.2=81.36 然后更新改造后的 80×0.4=32 (80-32)×0.4=19.2 81.36-(80-32-19.2)+100-10=142.56
84784994
2019 12/09 23:14
那那個后面分錄是不是也要改成那樣子~
陳詩晗老師
2019 12/09 23:21
是的,金額更正一下就可以了
84784994
2019 12/09 23:29
那為什么更新改造后的入賬價值是142.56 會計分錄余額是171 .36 呀,兩者是不一樣的嘛~
陳詩晗老師
2019 12/10 09:05
什么意思 你這里最后 的余額是 81.36+142.56 你這分錄的金額和這里應該是一致的
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