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請問下收到供應(yīng)商開的紅字發(fā)票怎么做賬?是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?還是直接做相反的分錄就可以
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,因供應(yīng)商屬于銷售方,銷售貨物給購物方,因此購貨方的帳務(wù)處理如下:
1、因為紅字發(fā)票是沖對應(yīng)上月所開的藍(lán)字發(fā)票的,所以收到紅字發(fā)票時要把對上月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理的;會計分錄如下:
借:原材料/庫存商品(紅字)
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2、而收到對正確的發(fā)票做一筆正確的藍(lán)字發(fā)票采購,然后認(rèn)證增值稅專用發(fā)票,抵扣正確的進(jìn)項稅額即可;會計分錄如下:
借:原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款
2019 12/10 16:56
84785035
2019 12/10 17:39
好的,謝謝
周曉曉老師
2019 12/10 17:41
客氣了,滿意請給五星好評,謝謝
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