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物業(yè)費是一年的 是不是每月分攤 還是做一筆分錄

84785043| 提問時間:2019 12/17 11:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 物業(yè)費是一年的 是每月分攤
2019 12/17 11:11
84785043
2019 12/17 11:12
好的謝謝老師
bamboo老師
2019 12/17 11:13
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785043
2019 12/17 11:25
老師那其他費用 實際發(fā)生是上個月但是發(fā)票是這個月開的 應該做到那個月 還是?
bamboo老師
2019 12/17 11:27
上個月您有沒有暫估入賬?金額大概多少
84785043
2019 12/17 11:29
就三四萬
bamboo老師
2019 12/17 11:30
那可以當月暫估 次月收到發(fā)票沖銷暫估
84785043
2019 12/17 12:22
老師暫估怎么做賬
84785043
2019 12/17 12:23
老師暫估的意思就是預計會到賬實際沒到賬嗎 然后在到賬月份在沖銷嗎
84785043
2019 12/17 12:23
跨級度會影響所得稅的申報嗎
bamboo老師
2019 12/17 12:27
借:管理費用 不含可抵扣進項稅額 貸:其他應付款-暫估 借:其他應付款——暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應付款 匯算清繳前取得暫估發(fā)票 可以所得稅前扣除
84785043
2019 12/17 13:41
老師那你說的管理費用相當于是沒到發(fā)票暫估的一個價格嗎?
84785043
2019 12/17 13:41
如果前期已經(jīng)付了款只是發(fā)票沒有到就借管理費用 貸銀行或者現(xiàn)金可以嗎
bamboo老師
2019 12/17 13:41
是的 沒到發(fā)票暫估的一個價格
84785043
2019 12/17 13:42
后期當月到的發(fā)票實際發(fā)生時間是上個月 也備注了 是充暫估還是做預付預收
bamboo老師
2019 12/17 13:45
后期收到發(fā)票沖銷暫估就好了
84785043
2019 12/17 13:46
未到票時做賬 借管理費用暫估 貸現(xiàn)金 或者銀行 實際到借銀行 貸管理費用暫估 在做一筆借管理費用xx費用 貸銀行或者現(xiàn)金
84785043
2019 12/17 13:46
這樣可以嗎老師
bamboo老師
2019 12/17 13:47
感覺像前面那樣寫更合理
84785043
2019 12/17 13:48
老師前面那種?
bamboo老師
2019 12/17 13:48
就是我前面寫的那樣
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