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老師好,我想咨詢一下,差額納稅開票的時候扣除的部分只用在備注欄寫上差額征收(扣除的金額)就可以了?差額納稅的企業(yè)不是不能開具增值稅專用發(fā)票嘛,為啥這個例子還是全額開票的

84784947| 提問時間:2019 12/24 08:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,備注差額納稅就可以,是不能全額開專票,全額開了專票不能差額納稅的,你想開專票的話就是差額部分開專票,然后成本部分還是開普票
2019 12/24 08:55
84784947
2019 12/24 09:00
那上面那個例子,全額是21000,然后開的專票,差額部分18240在備注欄備注扣除的金額,這就算一張完整的差額開票?是不是還要開一張18240的普票?
84784947
2019 12/24 09:00
那上面那個例子,全額是21000,然后開的專票,差額部分18240在備注欄備注扣除的金額,這就算一張完整的差額開票?是不是還要開一張18240的普票?
樸老師
2019 12/24 09:07
這個發(fā)票不能這么開,差額納稅的普票開18240,備注欄備注差額納稅 然后開專票2760 這樣子就可以了
84784947
2019 12/24 10:22
那給你發(fā)的那個舉例的發(fā)票是不是錯的,開的專票還是全額,雖然備注欄有差額征收
樸老師
2019 12/24 10:24
是的,這個是不能差額納稅的,要想差額納稅開專票就按照我說的來操作哦
84784947
2019 12/24 10:26
就是成本開普票,收入?成本的部分開專票,是這樣吧
樸老師
2019 12/24 10:32
對的,就是這樣操作的哦
84784947
2019 12/24 10:32
嗯嗯,好的,謝謝老師
樸老師
2019 12/24 10:33
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