問題已解決

請問老師,計提社保費的時候計入借 管理費用---社保費 那么貸方計入什么?應付職工薪酬--應付職工工資還是應付職工薪酬--付社會保險費呢?用哪個明細科目?

84785025| 提問時間:2020 01/06 10:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
完整分錄 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020 01/06 10:50
84785025
2020 01/06 12:43
那么我計提社保費的時候就應該 借 管理費用---社保費 貸 應付職工薪酬----應付社會保險費是吧
玲老師
2020 01/06 12:52
你好 是這樣的分錄
84785025
2020 01/06 13:42
我是這樣記的 借 管理費用---社保費 貸 應付職工薪酬----應付職工工資 這樣記可以嗎?有什么影響?
玲老師
2020 01/06 13:52
明細科目要一樣才對
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~