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老師,免抵退企業(yè)有內(nèi)銷與外銷,增值稅稅負(fù)的公式是怎樣的啊?

84784977| 提問時間:2020 01/06 15:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%; 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%;注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進項轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額; 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。
2020 01/06 15:45
84784977
2020 01/06 15:58
老師1:出口貨物進項轉(zhuǎn)出是什么意思?2:我們是生產(chǎn)企業(yè)自營免抵退的企業(yè),公式是生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%這個嗎?
樸老師
2020 01/06 16:07
借:庫存商品(進貨時) 應(yīng)交稅金-增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅(計算應(yīng)退稅) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅 借:主營業(yè)務(wù)成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)收賬款-外銷 (外銷時) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷
84784977
2020 01/06 16:26
老師,1:我們是征多少退稅多少的,沒有這個“出口貨物進項轉(zhuǎn)出”的項哦?: 2:我們是生產(chǎn)企業(yè)自營免抵退的企業(yè),公式是生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%這個嗎?想得到老師的確定的回答,謝謝
樸老師
2020 01/06 16:34
生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率計算: (內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額 +內(nèi)銷銷售額)
84784977
2020 01/06 16:44
老師,那我們企業(yè)的“進項稅額=進項稅額-進項轉(zhuǎn)出嗎?還是”進項稅額=進項稅額-進項轉(zhuǎn)出+年初的留底稅額-年末的留底稅額“呢??
樸老師
2020 01/06 16:48
退稅的就要轉(zhuǎn)出的哦
84784977
2020 01/07 08:48
“退稅的就要轉(zhuǎn)出的哦,”什么意思,老師您能詳細(xì)點解答嗎,
樸老師
2020 01/07 08:52
就是申請出口退稅的對應(yīng)的進項不能抵扣,要轉(zhuǎn)出
84784977
2020 01/07 08:57
老師我們是生產(chǎn)企業(yè),不是外貿(mào)企業(yè)啊,也有對應(yīng)的進項嗎?
樸老師
2020 01/07 08:57
生產(chǎn)企業(yè)你們沒有進項稅嗎
84784977
2020 01/07 09:03
有的,老師,那進項稅額=什么,老師能寫下嗎麻煩您了
樸老師
2020 01/07 09:12
什么意思?不明白你要什么
84784977
2020 01/07 09:16
生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。,這里的“進項稅額”等于什么
樸老師
2020 01/07 09:26
就是你對應(yīng)的進項稅額
84784977
2020 01/07 09:41
那這個進項稅額等于什么
樸老師
2020 01/07 09:50
就是你出口的對應(yīng)的進項
84784977
2020 01/07 10:03
不是全部今年的進項嗎?老師,公式是不是變成 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。?
樸老師
2020 01/07 10:13
你算全年的稅負(fù)率就是今年的了
84784977
2020 01/07 13:36
老師,還是不很明白
樸老師
2020 01/07 13:40
就是按照全年的進項來
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