問題已解決
老師,你好!我們已經(jīng)出貨給客戶了,客戶給我們對賬期是上月26號到當(dāng)月25號,對賬后確認(rèn)后在次月的5號開發(fā)票。那剩下當(dāng)月幾天出貨,沒對賬確認(rèn),該怎么做帳呢?是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
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速問速答?你好,可以每月按開票金額確認(rèn)收入,成本也同步按確認(rèn)收入部分結(jié)轉(zhuǎn)。這樣確認(rèn)當(dāng)月確認(rèn)收入也會加上上月末幾天的數(shù),只是扎帳時間節(jié)點的問題,不影響
2021 10/05 23:19
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