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老師,我們是專門舉辦各種賽事的小規(guī)模納稅人,每場比賽都是由我們公司先發(fā)起的,都是先發(fā)生成本費用,后才有收入,這些費用有些是員工墊付的,當時我做的分錄: 借:預付賬款—XX賽事比賽 貸:其他應付款-員工墊付 確認收入: 借:銀行存款/應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入——XX賽事活動 應交稅費—應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本——XX賽事活動 貸:預付賬款——XX賽事活動 支付員工墊付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 或者 借:預付賬款-XX賽事活動 貸:其他應收款——備用金——XX員工 收入、成本同上分錄。 我這么處理可以嗎?

84784988| 提問時間:2020 03/12 15:52
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速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!線確認預收,你們什么時候開票?
2020 03/12 15:53
84784988
2020 03/12 15:54
一般是有了收入再開票哦
84784988
2020 03/12 15:54
前期發(fā)生的成本費用怎么辦?計入預付賬款嗎?
84784988
2020 03/12 15:55
收入是賽事舉辦的時候才會有報名收入、或者贊助收入
耿老師
2020 03/12 16:28
你好!確認收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以合理暫估成本
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