問題已解決

老師,公司買了一臺電腦,款未付,在公司拿到電腦的第二個(gè)月開始計(jì)提折舊了,攤銷了三個(gè)月的折舊,電腦出現(xiàn)問題.退貨了,這種情況,之前計(jì)提的折舊怎么辦啊

84785027| 提問時(shí)間:2020 03/15 22:02
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,分錄 借:應(yīng)付賬款 借:累計(jì)折舊 貸:固定資 產(chǎn) 貸:營業(yè)外收入
2020 03/15 22:04
84785027
2020 03/15 22:05
不是借,累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用,都是負(fù)數(shù)了?
立紅老師
2020 03/15 22:07
你好,您賬上沒有將這個(gè)電腦做固定資產(chǎn)核算么?
84785027
2020 03/15 22:54
有的
84785027
2020 03/15 22:56
借,應(yīng)付賬款。貸,固定資產(chǎn)
84785027
2020 03/15 22:58
我就想之前計(jì)提的折舊是沖費(fèi)用,還是像你說的計(jì)入營業(yè)外支出
立紅老師
2020 03/16 09:09
你好,沖減費(fèi)用和計(jì)入營入營業(yè)外收入都可以,都是增加利潤,沖減費(fèi)用分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)
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