問題已解決

請(qǐng)問1月份申報(bào)已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,這個(gè)月申請(qǐng)紅沖,下個(gè)月申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的?這個(gè)轉(zhuǎn)出怎么操作的

84785035| 提問時(shí)間:2020 03/21 20:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填增值稅申報(bào)表附表二 20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 03/21 20:44
84785035
2020 03/21 20:46
那下個(gè)月申報(bào)期抵扣的時(shí)候,是不是要把這個(gè)月紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)來,這樣就不會(huì)導(dǎo)致多交稅金吧
bamboo老師
2020 03/21 20:47
1月份申報(bào)已認(rèn)證抵扣的發(fā)票 您1月份不是已經(jīng)申報(bào)抵扣了么
84785035
2020 03/21 20:49
但是已經(jīng)紅沖了,要轉(zhuǎn)出的,1月份已經(jīng)抵扣的稅金不是一起轉(zhuǎn)出嗎?那3月份申報(bào)期稅額不是要減掉這個(gè)紅沖的稅額嗎?這樣3月份申報(bào)期的抵扣稅金要把這個(gè)紅沖的稅金算進(jìn)來的吧
84785035
2020 03/21 20:49
不知道我描述的您能不能明白
bamboo老師
2020 03/21 20:50
紅字就是轉(zhuǎn)出1月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額啊 只填寫紅字的稅額
84785035
2020 03/21 20:50
不是這個(gè)意思啊
84785035
2020 03/21 20:51
我是想問,這個(gè)1月份已抵扣的稅金轉(zhuǎn)出了,不是要補(bǔ)交稅嗎?3月份申報(bào)勾選發(fā)票稅金時(shí),是不是要把轉(zhuǎn)出的計(jì)算在內(nèi)
bamboo老師
2020 03/21 20:54
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785035
2020 03/21 20:56
那就是還要把紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅金,3月份勾選進(jìn)項(xiàng)稅金時(shí)計(jì)算在內(nèi)
84785035
2020 03/21 20:56
那供應(yīng)商操作會(huì)很麻煩嗎?
bamboo老師
2020 03/21 20:56
勾選的是不計(jì)算在內(nèi) 算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候要從進(jìn)項(xiàng)稅額里面減去
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