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實(shí)務(wù)
問題已解決
新建企業(yè)收到老板的借款,借銀行存款100萬,貸其他應(yīng)付款100萬,但后來老板用賬上的100萬去購(gòu)買另外一個(gè)人的股權(quán),賬務(wù)怎么處理?貸方應(yīng)該是實(shí)收資本,但現(xiàn)在賬面上減少的100萬怎么處理?
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速問速答你好,老板想購(gòu)買另一個(gè)人在單位的股權(quán)應(yīng)當(dāng)自己出資購(gòu)買,而不是用單位向老板的借款這100萬去購(gòu)買的
老板個(gè)人出資購(gòu)買另外一個(gè)人的股權(quán),借;實(shí)收資本——原股東,貸;實(shí)收資本——老板
如果單位把借款償還給老板了,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
2020 03/25 20:32
84785033
2020 03/25 20:52
老師,還有個(gè)問題想請(qǐng)教,我老板用自己的錢50萬購(gòu)買了另外一個(gè)企業(yè)的股權(quán),是私卡與私卡之間轉(zhuǎn)賬的(有交易憑條),我只需要做實(shí)收資本的借貸方,換股東姓名即可,后來老板娘以公司的名義開了張50萬的收據(jù)(內(nèi)容是公司收到老板的投資款),我憑收據(jù)做借現(xiàn)金50下,貸其他應(yīng)付款50萬(老板),但現(xiàn)金科目余額挺大的,這么做賬對(duì)不對(duì)?。?/div>
84785033
2020 03/25 20:54
我們也知道她把購(gòu)買的股權(quán)當(dāng)做她們投資支出了
鄒老師
2020 03/25 20:56
你好,老板用自己的錢50萬購(gòu)買了另外一個(gè)企業(yè)的股權(quán),這個(gè)不需要在單位賬面核算,因?yàn)檫@個(gè)是老板個(gè)人行為
后來老板娘以公司的名義開了張50萬的收據(jù)(內(nèi)容是公司收到老板的投資款),那就是這樣做分錄,借;庫(kù)存現(xiàn)金,貸;實(shí)收資本
84785033
2020 03/25 21:48
這個(gè)現(xiàn)金科目余額會(huì)很大,如果老板用1000萬購(gòu)買了另外一個(gè)企業(yè)的股權(quán)(也是私卡之間轉(zhuǎn)賬交易),老板娘同樣開具了現(xiàn)金收據(jù)1000萬,如果借現(xiàn)金1000萬,貸實(shí)收資本1000萬,這個(gè)現(xiàn)金科目余額怎么消化呢?購(gòu)買設(shè)備的款是老板另外轉(zhuǎn)入賬戶上的
84785033
2020 03/25 21:50
后面陸續(xù)發(fā)生的費(fèi)用是老板又單獨(dú)轉(zhuǎn)入公司賬戶上
鄒老師
2020 03/25 21:51
你好,老板用自己的錢1000萬購(gòu)買了另外一個(gè)企業(yè)的股權(quán),這個(gè)不需要在單位賬面核算,因?yàn)檫@個(gè)是老板個(gè)人行為
(需要分清會(huì)計(jì)核算的范圍,范圍是企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),個(gè)人的行為是不納入單位賬務(wù)核算的)
現(xiàn)金可以通過存入銀行賬戶的方式消化
84785033
2020 03/25 21:53
前面賬面上做的1000萬實(shí)際沒有現(xiàn)金1000萬了,那1000萬屬個(gè)人之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付了,后面發(fā)生的各種費(fèi)用老板又單獨(dú)支付,
鄒老師
2020 03/25 21:54
你好,后面發(fā)生的各種費(fèi)用老板又單獨(dú)支付,就這樣做分錄
借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款
84785033
2020 03/25 21:54
但現(xiàn)在賬面上的現(xiàn)金余額很大??!
鄒老師
2020 03/25 21:55
你好,現(xiàn)金余額很大可以通過存入銀行賬戶的方式消化
84785033
2020 03/25 21:56
但是實(shí)際上沒有現(xiàn)金?。?/div>
84785033
2020 03/25 22:03
老師,我想問,老板娘是不是不應(yīng)該開收款收據(jù)呢?(1000萬購(gòu)買股權(quán)就像您講的屬于個(gè)人行為,是兩個(gè)人之間的交易,實(shí)收資本二級(jí)科目換股東姓名就行,如果是新成立的公司,注冊(cè)資金1000萬,公司賬面上有實(shí)實(shí)在在的貨幣資金,后面發(fā)生的費(fèi)用可以用賬面上的貨幣資金支付)
鄒老師
2020 03/25 22:10
你好,板娘同樣開具了現(xiàn)金收據(jù)1000萬,如果借現(xiàn)金1000萬,貸實(shí)收資本1000萬
做 這個(gè)分錄,那現(xiàn)金就會(huì)有余額的
公司是需要針對(duì)收到股東投資款給股東開具收款收據(jù)的
84785033
2020 03/25 22:34
是不是應(yīng)該這樣處理,老板娘以公司的名義給老板開具現(xiàn)金收款收據(jù)時(shí),借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款_出讓方,同時(shí),借實(shí)收資本_出讓方,貸實(shí)收資本_受讓方(我的老板),支付給出讓方股權(quán)時(shí),借其他應(yīng)付款_出讓方,貸現(xiàn)金?
84785033
2020 03/25 22:35
這樣現(xiàn)金科目也沒有余額,股東也交換
鄒老師
2020 03/25 22:40
你好,你做這個(gè)分錄(借實(shí)收資本_出讓方,貸實(shí)收資本_受讓方)的時(shí)候資金已經(jīng)由 老板支付給出讓方了,就不會(huì)再支付給對(duì)方股權(quán)出讓款,也就不需要做這個(gè)分錄(借其他應(yīng)付款_出讓方,貸現(xiàn)金)
現(xiàn)金余額很大可以通過存入銀行賬戶的方式消化
84785033
2020 03/25 22:55
問題是現(xiàn)金存銀行時(shí),到銀行存款時(shí)需要足夠的現(xiàn)金,公司賬面上實(shí)際沒有現(xiàn)金,就是單據(jù)之間的傳遞,上面的三個(gè)步驟如果把第二個(gè)步驟和第三個(gè)步驟互換下能成立嗎?
84785033
2020 03/25 23:00
第一,老板以現(xiàn)金轉(zhuǎn)入公司購(gòu)買出讓方的股權(quán),老板娘是公司的出納,開具收款收據(jù),收到應(yīng)該支付給出讓方的股權(quán),第二,支付現(xiàn)金給出讓方后,同時(shí)互換股東姓名(實(shí)收資本)
鄒老師
2020 03/25 23:06
你好
購(gòu)買出讓方的股權(quán),那老板應(yīng)當(dāng)把股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給原股東才是的,而不是支付給公司,然后公司支付給原股東的
如果是股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓是這樣做分錄,借;實(shí)收資本——原股東,貸;實(shí)收資本——老板
84785033
2020 03/25 23:17
其他應(yīng)付款_出讓方(個(gè)人)
鄒老師
2020 03/25 23:18
你好,針對(duì)其他應(yīng)付款_出讓方(個(gè)人)這個(gè)的疑問是?
84785033
2020 03/26 09:15
我的意思是其他應(yīng)付款是個(gè)人按我上面的賬務(wù)處理沒有什么問題吧?
鄒老師
2020 03/26 09:21
你好,如果是向個(gè)人借款了,那之前的處理沒有問題
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- 1.A公司收到投資款 借:銀行存款100萬 貸:實(shí)收資本100萬 A公司投資B公司 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資100萬 貸:銀行存款100萬 2.B公司收到A公司投資款 借:銀行存款100萬 貸:實(shí)收資本100萬 B公司投資C公司 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資100萬 貸:銀行存款100萬 3.C公司收到B公司投資款 借:銀行存款100萬 貸:實(shí)收資本100萬 4.C公司無償劃轉(zhuǎn)D公司,麻煩問下老師無償劃轉(zhuǎn)A、B公司賬務(wù)如何處理? 5.D公司100萬購(gòu)買C公司,麻煩問下老師D公司購(gòu)買C公司,A、B公司賬務(wù)如何處理? 798
- 老師好,賬上其他應(yīng)付款掛賬100萬,經(jīng)過查證這個(gè)100萬是之前老板的墊資,現(xiàn)在的問題是 老板是補(bǔ)申報(bào)工資的 企業(yè)也從沒分配過利潤(rùn),老板也沒從別的地方有過借款什么的,現(xiàn)在這個(gè)100萬來源說不清,這個(gè)怎么處理。 73
- 老師好!我的問題是這樣的。我們老板買了一個(gè)公司,公司名稱不變,但法人和所有權(quán)發(fā)生了改變,公司地址也發(fā)生了改變。我們老板經(jīng)過第三方支付了100萬價(jià)款給原公司的老板,股權(quán)發(fā)生了全部變更,老板及法人為同一人,現(xiàn)持股100%。原來賬面上由實(shí)收資本500萬,那支付的100萬價(jià)款也做實(shí)收資本還是說直接沖減原公司賬面上的實(shí)收資本呢,這個(gè)100萬的賬務(wù)處理該怎么做呢 228
- 1.之前入了其他應(yīng)付款 借:銀行存款 100萬 貸:其他應(yīng)付款 100萬 2. 后來按公司章程做了賬務(wù)處理(將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,是否要繳納印花稅?)匯算清繳時(shí)如何調(diào)整?如何申報(bào)處理 借:其他應(yīng)付款 100萬 貸:實(shí)收資本 100萬 (只做了此筆分錄,印花稅不知如何處理) 75
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