問題已解決
老師,我們開票給客戶是30000,但是客戶只付款了28000。其中2000,是其中的單價差價,客戶不付款了,那這兩千我怎么做分錄?
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速問速答你好,是你發(fā)票金額開具錯誤了,正確的應(yīng)當(dāng)按28000開具,而你按3萬開具了,是這樣嗎?
2020 03/28 16:30
84785004
2020 03/28 16:35
也不是,是客戶先要求我們開票,然后他們那邊再對賬,然后付款的。我們當(dāng)時是先按照3w開,客戶又說有個單價貴,談下來的。
鄒老師
2020 03/28 16:38
你好,既然單價不對,那應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回,按正確單價開具發(fā)票才是的
84785004
2020 03/28 16:49
現(xiàn)在不好退了,客戶現(xiàn)在換公司名稱開票了,我在他新的公司名稱那邊減去了這一部分的錢,所以原來的公司這筆錢就一直掛著
鄒老師
2020 03/28 16:52
你好,不會因為對方換名稱就不好退的
單價都錯了,不是在新公司減去這一部分錢這樣操作
正確的方法是:把之前錯誤單價的發(fā)票退回,然后按正確單價開具發(fā)票
84785004
2020 03/28 16:57
老師,上一年12月的票,他那邊也退不回來
鄒老師
2020 03/28 16:59
你好,對方退不回來的原因是什么呢?
即使是上一年12月的票,現(xiàn)在也可以正常退回的啊
84785004
2020 03/28 17:05
上一年的帳已經(jīng)做進去了,如果要退回來的話,那我這邊12月的銷售額不是也要改?然后后面12月份的報表也要改吧
鄒老師
2020 03/28 17:06
你好,如果紅字發(fā)票是今年開具,那就是沖銷今年的收入,稅額
而不是去修改去年12月份的銷售額,報表的
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