問題已解決
老師好,我想請問下,18年有張進(jìn)項普通發(fā)票涉嫌虛開,需要調(diào)減18年的企業(yè)所得稅年報,那么請問調(diào)減的時候企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表中第30行第4行應(yīng)該填寫發(fā)票上的哪個數(shù)呢?
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速問速答你好,填發(fā)票上的價稅合計金額。
2020 03/31 21:12
84784947
2020 03/31 21:13
我想請問下哈,調(diào)減企業(yè)所得稅是要少交稅嗎,還是補(bǔ)稅呢
84784947
2020 03/31 21:15
因為是進(jìn)項普通發(fā)票,所以調(diào)減的時候直接就是調(diào)減價稅合計,是這個意思嗎?
張樂老師
2020 03/31 21:25
1、你們是收到了普通發(fā)票,對吧?當(dāng)時進(jìn)了成本費用的吧? 如果是的話,你們應(yīng)該是填在30行的第3列。把這個數(shù)調(diào)增。
2、這個不是要讓你們少交稅,而是要把們可扣除的成本費減少,會增加你們的利潤總額。 如果2018年你們原來是盈利交稅的,這樣調(diào)完以后,你們是要補(bǔ)稅的。
84784947
2020 03/31 21:30
但是,稅局那邊說是讓我們調(diào)減,我還有點不懂,調(diào)減的話不是少交稅的嘛,所以我就想來問下老師
84784947
2020 03/31 21:30
之前是計入了成本費用的
張樂老師
2020 03/31 21:40
我給你舉個例子,比如你們2018年的原本一年的成本費用是1000,當(dāng)時已經(jīng)申報完了。現(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)1000里邊有200是虛開發(fā)票的,那這200就不能當(dāng)成本費用給稅前扣除了,得調(diào)出來200,2018年的成本費用就只能扣800了。 (他們嘴里說的調(diào)減,是把這1000調(diào)減成800) 然后你們成本費用改少了,那2018年的利潤不就增加了嗎,那如果2018年當(dāng)年是虧損的還好。 如果2018年本來是交稅的,那這回多調(diào)出來的200萬的利潤就得全額補(bǔ)稅,比如你們的稅率是25%的話,調(diào)完了你們該補(bǔ)50萬的稅。
84784947
2020 03/31 21:43
嗯,這個我明白,但是稅局那邊說讓我在納稅調(diào)整表中的第30行第4列調(diào)減我就有點不明白了
張樂老師
2020 03/31 21:44
嗯,我覺得很有可能是稅務(wù)局的人員口誤說錯了。
84784947
2020 03/31 21:48
嗯,那我明天再問問他們吧,謝謝老師為我解答了
張樂老師
2020 03/31 21:52
不客氣,滿意請五星好評,謝謝!
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