問題已解決
去年4-12月個稅更正申報后,企業(yè)所得稅年報需要把計(jì)提的工資47700調(diào)減并補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,請問47700在納稅調(diào)整表里哪個位置填寫?需要填銷售費(fèi)用工資數(shù)吧?
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速問速答你好,職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額稅收金額里面減去這個47700。
05/30 11:58
84785005
05/30 13:53
老師,這個47700是應(yīng)發(fā)工資5300*9個月計(jì)算出來的,您的意思是說要在職工薪酬那張表里修改?
郭老師
05/30 13:55
是的對的,是這個意思的。
84785005
05/30 18:20
好的,謝謝老師!
郭老師
05/30 18:21
不用客氣,工作愉快。
84785005
05/30 19:24
老師我剛才準(zhǔn)備改的時候又有問題了,如果帳載金額是應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計(jì)發(fā)生額,實(shí)際金額和稅收金額是應(yīng)付職工薪酬-工資借方累計(jì)發(fā)生額,我現(xiàn)在個稅更正申報的是2023年4-12月計(jì)提的工資47700,那帳載金額是不是也需要減少47700,實(shí)際金額和稅收金額只減少42400?因?yàn)?2月工資是在2024年1月發(fā)的?
郭老師
05/30 19:28
賬載金額不要修改
去年管理費(fèi)用沒有動不是嗎?管理費(fèi)用還是這些,你只修改了你申報的數(shù)據(jù)。
84785005
05/30 21:12
那實(shí)際金額和稅收金額是減去4-12月的47700(5300*9)還是4-11月的42400(5300*8)?
郭老師
05/30 21:16
你好,減去47700就可以了
84785005
05/30 21:22
好的,謝謝老師!
郭老師
05/30 21:23
不用客氣
工作愉快
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