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老師好,我們公司社保之前都沒有計(jì)提(當(dāng)月直接做了繳納分錄),工資有計(jì)提(工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放),例:總工資:3500元 個(gè)人承擔(dān)社保:200元 公司承擔(dān):500元 到手工資:3300元,這樣怎么做分錄?

84784983| 提問時(shí)間:2020 04/08 10:00
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好,您工資是根據(jù)總金額3500計(jì)提的嗎
2020 04/08 10:01
84784983
2020 04/08 10:05
對(duì)的
宸宸老師
2020 04/08 10:07
您好,那您需要紅沖您的計(jì)提分錄 可以直接根據(jù)差額調(diào)整 貸方負(fù)數(shù):應(yīng)付職工薪酬——工資 200 貸方:應(yīng)付職工薪酬——社?!緜€(gè)人代扣部分】200 也可以把前面計(jì)提的分錄全部紅沖,再重新計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 3300 應(yīng)付職工薪酬——社保【個(gè)人代扣部分】200
84784983
2020 04/08 10:13
之前是這樣做分錄的:付2月社保 借:銷售費(fèi)用-社保(公司) 500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保 200 貸:銀行存款 700 計(jì)提2月份工資 借:銷售費(fèi)用-銷售工員工資 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 3500 發(fā)放2月份工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 3500 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保 200 銀行存款 3300 之前這樣做可以嗎?
84784983
2020 04/08 10:16
或者老師你幫忙我做一個(gè)分錄,我把前面的沖了再重新做
宸宸老師
2020 04/08 10:17
您好,您這樣做本來就是對(duì)的,可以用其他應(yīng)付款——個(gè)人社保 也可以用 應(yīng)付職工薪酬——個(gè)人社保,主要看你們公司科目的設(shè)置的
84784983
2020 04/08 10:24
感覺公司的那部分社保沒有計(jì)提
宸宸老師
2020 04/08 10:28
您好,公司部分的要單獨(dú)計(jì)提,您確實(shí)沒有計(jì)提 可以 借:管理費(fèi)用 500 貸:其他應(yīng)收款-社保(公司) 500 付2月社保 借:其他應(yīng)收款-社保(公司) 500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保 200 貸:銀行存款 700 您是少了一個(gè)過渡的科目,也不能算錯(cuò)的
84784983
2020 04/08 11:01
好的,謝謝老師
宸宸老師
2020 04/08 11:04
不客氣的,祝您工作順利
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