問題已解決
去年暫估 借庫存商品1000 貸預(yù)付賬款1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000 今年賬務(wù)怎么做分錄,匯算清繳具體怎么調(diào)增
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!匯算清繳前未取得發(fā)票嗎?
2020 04/08 16:02
耿老師
2020 04/08 16:02
你好!匯算清繳前未取得發(fā)票嗎?
84785017
2020 04/08 16:02
嗯嗯對(duì)的
耿老師
2020 04/08 16:05
你好!在費(fèi)用調(diào)整表里 其他 里面調(diào)整就可以
84785017
2020 04/08 16:23
去年的工程施工余額在貸方,由于結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了一筆,今年賬務(wù)怎么調(diào)理,匯算清繳怎么調(diào),
借工程施工1000
貸以前年度損益1000
借以前年度損益1000
貸利潤(rùn)分配1000
借所得稅費(fèi)用50
貸應(yīng)交所得稅50
資產(chǎn)負(fù)債表其中工程施工調(diào)增1000,利潤(rùn)分配調(diào)增1000,利潤(rùn)表的主營業(yè)務(wù)成本調(diào)減1000,所得稅費(fèi)用調(diào)增50
就像我問的這個(gè)方式給我回答好么,謝謝,畢竟不是很懂,希望細(xì)一點(diǎn)
耿老師
2020 04/08 16:50
你好!工程施工你結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了?影響當(dāng)年利潤(rùn)了?
84785017
2020 04/08 16:53
我多結(jié)轉(zhuǎn)了就影響了,工程施工成貸方了,我現(xiàn)在要問的是暫估的這個(gè)
84785017
2020 04/08 16:54
工程施工這個(gè)應(yīng)該對(duì)著了吧,難道還有問題
耿老師
2020 04/08 16:57
你好!原分錄用以前年度損益調(diào)整科目紅字沖回暫估金額就可以,然后以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),
耿老師
2020 04/08 16:57
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅以及滯納金的會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
營業(yè)外支出---滯納金支出
貸:銀行存款
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)繳稅費(fèi) ---企業(yè)所得稅
借:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
84785017
2020 04/08 16:59
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度這個(gè)會(huì)計(jì)科目,我做工程施工的時(shí)候就直接借工程施工貸利潤(rùn)分配
84785017
2020 04/08 17:00
就能稍微細(xì)一點(diǎn),最好就是我發(fā)的那個(gè)模板的形式,我感覺看不懂些,還有匯算清繳的調(diào)整,怎么調(diào)
84785017
2020 04/08 17:01
所得稅不用計(jì)提么
耿老師
2020 04/08 17:02
你好!沒有以前年度損益調(diào)整科目直接用未分配利潤(rùn)科目代替,企業(yè)所得稅匯算清繳在費(fèi)用調(diào)整表你們 其他 項(xiàng)目下調(diào)減費(fèi)用
84785017
2020 04/08 17:11
你說的調(diào)減費(fèi)用是調(diào)主營業(yè)務(wù)成本1000和庫存商品1000么,還是啥,你前面做的那個(gè)分錄看不明白,暫估的也要補(bǔ)繳所得稅么,之前我們享受小微企業(yè)的政策了,暫估了500多萬呢,那這個(gè)下來就不享受了么
耿老師
2020 04/08 17:12
你好!如果是暫估調(diào)整出來以后是否影響你上年度的應(yīng)交企業(yè)所得稅?
84785017
2020 04/08 17:17
調(diào)整出來的話,肯定影響的
84785017
2020 04/08 17:20
我先沖紅暫估,再繼續(xù)暫估,這個(gè)還用調(diào)整了不
耿老師
2020 04/08 17:24
你好!匯算清繳前收不到發(fā)票是不可以的,需要繳納企業(yè)所得稅
84785017
2020 04/08 17:39
哎,老板不交呀,就說暫估的先沖,再暫估,500多萬交稅好像太多了
耿老師
2020 04/08 18:54
你好!這樣的話存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的
84785017
2020 04/08 19:09
按照老板的想法就不能調(diào)增,正常情況下,我是調(diào)增那些個(gè)科目
耿老師
2020 04/08 19:51
你好,正常的話需要通過未分配利潤(rùn)調(diào)整你暫估的金額。匯算清繳的時(shí)候調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)減你們的成本稅前可抵扣的金額。
84785017
2020 04/08 20:07
比如就暫估了1000元,具體的是
借利潤(rùn)分配1000
貸庫存商品1000
匯算清繳是調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本1000么
耿老師
2020 04/08 22:46
你好!是的你們實(shí)際沒有收到商品吧,應(yīng)該是沖應(yīng)付賬款不是庫存商品
閱讀 731