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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款為應(yīng)收借方加上預(yù)收借方,預(yù)收賬款為應(yīng)收貸方加上預(yù)收貸方,我可以直接用應(yīng)收減預(yù)收的差額填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,不可以的,應(yīng)收預(yù)收是兩個(gè)科目,各自按照自己的填列
2020 04/11 16:08
84785033
2020 04/11 16:10
那我去年報(bào)表的時(shí)候就這么填寫(xiě)的,今年報(bào)表期初數(shù)可以直接用這個(gè)嗎
84785033
2020 04/11 16:13
就是去年的時(shí)候填的差額,今年的期初數(shù)我是應(yīng)該用實(shí)際的,還是必須得用去年報(bào)表的數(shù)
冉老師
2020 04/11 16:15
你好,期初跟去年一致,今年的按照實(shí)際填寫(xiě)
84785033
2020 04/11 16:17
還有我其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),要調(diào)到其他應(yīng)收款里面嗎
冉老師
2020 04/11 16:18
你好,其他應(yīng)付款為負(fù)值的話,調(diào)到其他應(yīng)收款中
84785033
2020 04/11 16:23
預(yù)付賬款可以調(diào)到應(yīng)付賬款嗎
冉老師
2020 04/11 16:24
預(yù)付賬款如果是負(fù)數(shù),調(diào)整到應(yīng)付賬款
84785033
2020 04/11 16:25
預(yù)付賬款為正數(shù)
冉老師
2020 04/11 16:27
你好,如果正數(shù),是不可以調(diào)整的,因?yàn)轭A(yù)付是資產(chǎn)科目
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