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我公司是建筑勞務(wù)公司,計提工人的勞務(wù)費分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的分錄又是怎么做

84785037| 提問時間:2020 04/11 21:49
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 1.計提 借:工程施工…人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工…人工費
2020 04/11 21:50
84785037
2020 04/11 22:19
那人工費按多少計提呢,計提的憑證需要什么附件
蔣飛老師
2020 04/11 22:28
按每月工資表金額計提。
84785037
2020 04/12 06:46
開票收入都是人工費,我按百分之95計提的人工費,可以嗎。
84785037
2020 04/12 06:48
那開了票,可以做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額
84785037
2020 04/12 06:57
還有個問題,我公司給對方公司開票,對方公司有票,可我公司到哪里去弄成本發(fā)票,有必要讓每個人工人去郵政代開發(fā)票給我公司做工資成本嗎,還是直接造工資表做計提工資的附件
蔣飛老師
2020 04/12 08:52
開票收入都是人工費,我按百分之95計提的人工費,可以嗎。 …可以
蔣飛老師
2020 04/12 08:52
那開了票,可以做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 …對的
蔣飛老師
2020 04/12 08:53
可以直接造工資表做計提工資的附件
84785037
2020 04/12 09:10
資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款期末余額是122萬,應(yīng)付職工薪酬期末余額為24萬多,這樣應(yīng)該沒有問題吧
蔣飛老師
2020 04/12 09:19
你好, 可以的
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