問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)收到預(yù)付款未開(kāi)票可以先不記應(yīng)交稅費(fèi),借銀行存款 貸預(yù)收賬款,到開(kāi)票再記對(duì)嗎?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/13 14:27
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以的,建筑行業(yè)除外
2020 04/13 14:28
84784950
2020 04/13 14:31
建筑施工行業(yè)怎么辦?收款記了應(yīng)交稅費(fèi),跨月開(kāi)票怎樣處理?
趙海龍老師
2020 04/13 14:35
跨越開(kāi)票的時(shí)候正常賬務(wù)處理,申報(bào)的時(shí)候把預(yù)交的稅款抵消掉就可以了 交稅的金額不會(huì)多交
84784950
2020 04/13 14:40
具體怎樣處理?
趙海龍老師
2020 04/13 14:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未度交增值稅”明細(xì)科目, 借記:應(yīng)交稅問(wèn)費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅答費(fèi)——預(yù)交增值稅
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