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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年對(duì)方退回部分款項(xiàng),要怎么做分錄?
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速問速答你好 沖掉多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替就可以了。
2020 04/16 17:04
84784991
2020 04/16 17:12
但是結(jié)轉(zhuǎn)了成本以后,利潤表的成本是負(fù)數(shù)的。我沖減了庫存商品,庫存商品就在貸方了
答疑蘇老師
2020 04/16 17:16
你好 今年再?zèng)]有成本了嗎?還有成本是負(fù)的,也是可以的。因?yàn)橹暗亩嗔?,這里沖掉,不用沖庫存商品。
84784991
2020 04/16 17:20
沒有成本了,庫存商品在貸方要怎么沖減哦?
沖到成本里利潤表成本就為負(fù)數(shù)了
答疑蘇老師
2020 04/16 17:26
你好 同學(xué)不是庫存商品都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎?沖掉多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,成本可以為負(fù)的。
84784991
2020 04/16 17:30
對(duì)呀,就是沖減了以后,利潤表為成本為負(fù)數(shù),那我季報(bào)的時(shí)候可以填負(fù)數(shù)嗎?不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
答疑蘇老師
2020 04/16 17:40
你好 跨年了沖減的時(shí)候涉及損益類科目一用以前年度損益調(diào)整來代替,季報(bào)成本不用填負(fù)數(shù)。
84784991
2020 04/16 17:50
那分錄是怎么做?
借,庫存,貸成本
借,成本,貸以前年度損益
借,以前年度損益,貸未分配利潤
這樣嗎?
84784991
2020 04/16 17:51
還是借,庫存,貸以前年度損益?直接不進(jìn)成本
答疑蘇老師
2020 04/16 17:54
你好 借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交企業(yè)所得稅 利潤分配-未分配利潤
84784991
2020 04/16 18:00
那匯算清繳是要調(diào)增嗎?
答疑蘇老師
2020 04/16 18:39
你好 如果匯算清繳沒完成之前的,需要調(diào)整,那么分錄就沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目了,之后的話不需要調(diào)整。
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