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付金稅盤年費(fèi)發(fā)票怎么做賬

84785004| 提問時(shí)間:2020 04/20 10:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020 04/20 10:46
84785004
2020 04/20 10:50
這樣就對(duì)了嗎
玲老師
2020 04/20 10:53
借方應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù),不是負(fù)數(shù)
84785004
2020 04/20 10:59
那樣的話借貸不平啊
玲老師
2020 04/20 11:04
管理費(fèi)用記在借方負(fù)數(shù) 或者貸方正數(shù)
84785004
2020 04/20 11:05
好的 謝謝
玲老師
2020 04/20 11:09
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
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