問(wèn)題已解決

老師,你好,我公司是小規(guī)模企業(yè),第一季收入超于30萬(wàn)元,要征收增值稅,當(dāng)季度要不要計(jì)提增值稅呢?還是支付當(dāng)繳交增值稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款做分錄呢?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/29 15:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
當(dāng)季度要計(jì)提增值稅
2020 04/29 15:34
84785036
2020 04/29 15:37
是小規(guī)模來(lái)的。開(kāi)普通發(fā)票時(shí),記了,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,計(jì)提時(shí),借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,支付稅金時(shí),怎樣出分錄呢?
文文老師
2020 04/29 15:43
開(kāi)普通發(fā)票時(shí),記了,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這就是計(jì)提分錄了
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