問題已解決

這樣的分錄對嘛? 計(jì)提工資時: 借:費(fèi)用, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸: 住房公積金 借:住房公積金 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:基本支出 其他應(yīng)付款 支付社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款 貸:零余額

84785006| 提問時間:2020 05/01 11:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,這樣是正確的。
2020 05/01 11:09
84785006
2020 05/01 11:10
但是有個問題是我其他應(yīng)付款期末有余額怎么辦呢
小云老師
2020 05/01 11:14
這個其他應(yīng)付款不就是職工要承擔(dān)的社保嗎?你扣出來然后繳納怎么有余額?
84785006
2020 05/01 11:20
那如果是我在繳納社保的時候沒有吧個人和單位分開繳納,我應(yīng)該怎么做呢
小云老師
2020 05/01 11:34
就再分出來就行了,計(jì)提時就要分出來的,因?yàn)閭€人部分不屬于單位的費(fèi)用
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~