問題已解決

老師問一下,關(guān)于增值稅附加,是按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提,還是按抵扣前的。比如我當(dāng)月應(yīng)交增值稅為1000,進(jìn)項(xiàng)抵扣100,實(shí)際繳納為900.計(jì)擔(dān)附加稅是按1000提,還是按900提。

84784993| 提問時(shí)間:2020 05/04 12:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 按你實(shí)際繳納的增值稅來作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)的; 按900元來計(jì)提附加稅的
2020 05/04 12:49
84784993
2020 05/04 13:03
好的謝謝老師
meizi老師
2020 05/04 13:03
不客氣的 幫到你就好
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~