問題已解決

老師,我們是貿易公司,本月采購10噸貨物,供應商開在一張發(fā)票過來,我們銷售出去5噸貨物,開出去5噸發(fā)票。那么我認證的10噸進項,卻只有5噸銷項,應該有5噸留抵,在增值稅申報表應該如何申報及填寫呢

84784971| 提問時間:2020 05/26 09:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你這個進項稅,本期認證本期銷售抵扣,這個填寫10噸,進項稅額,多的,會自動下次留底,別分開填寫哈,
2020 05/26 09:44
maize老師
2020 05/26 09:44
上期留抵稅額 主表這個下個月會自動生成這個上次沒有抵扣完的
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