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老師好,企業(yè)17-18年暫估的材料款發(fā)票還沒有開過來,一直掛在應付暫估上,今年全補上,可以嗎?

84785045| 提問時間:2020 05/26 15:00
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你之前做啥這個,原材料嗎,那這個之前結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)增嗎,那這個補上,可以去稅局調(diào)減之前匯算清繳表這個
2020 05/26 15:01
84785045
2020 05/26 15:06
老師,成本有材料和人工,材料占小比例,沒有調(diào)增,當時不懂,就也沒有強制企業(yè)一定要開發(fā)票來,現(xiàn)在還是聽了實操課才知道的,怕后面有風險,已經(jīng)跟企業(yè)說了,我后來用每月的人工勞務工資沖前期的暫估,這樣可以嗎
maize老師
2020 05/26 15:16
這個關(guān)鍵是跨幾年了這樣,按你這先處理吧,后續(xù)稅局稽查再說吧,這個后面?zhèn)渥⑾聨讜r取得發(fā)票這個, 你17,18年這個
maize老師
2020 05/26 15:16
你這個之前結(jié)轉(zhuǎn)成本吧這個?
maize老師
2020 05/26 15:16
沒有就做貸應付賬款暫估款, 負數(shù) 貸應付賬款就可以,
maize老師
2020 05/26 15:17
沒有結(jié)轉(zhuǎn)做借未分配利潤 貸原材料
84785045
2020 05/26 15:18
是的老師,如果發(fā)票來了,我就先入庫,再沖暫估,等于沒有入庫一樣,沖了暫估,可以嗎?
84785045
2020 05/26 15:19
之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本的
maize老師
2020 05/26 15:26
先沖掉暫估按發(fā)票做,這個結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有差額不處理,有差額按差額部分做借以前年度損益調(diào)整,貸原材料 等,或者是相反的,這個結(jié)轉(zhuǎn)借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785045
2020 05/26 15:31
老師,如果補來的發(fā)票總金額和暫估的總金額是相同的,我就可以全沖暫估是嗎?之前那些用人工工資沖的暫估,我再做前期差錯更正,調(diào)回來,是這樣嗎?
maize老師
2020 05/26 15:40
我就可以全沖暫估是嗎可以,之后重新做,不用以前年度損益調(diào)整,這個可以, 之前那些用人工工資沖的暫估,我再做前期差錯更正,調(diào)回來,是這樣嗎? 這個可以,不是真實可以更正
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