問題已解決

老師好,行政單位,有筆往來376萬收支都記成了37.6萬,因為是應(yīng)付款,當月收到之后就轉(zhuǎn)給別的單位,所以對賬銀行存款余額是對的,沒看出來,現(xiàn)在跨年啦應(yīng)該如何調(diào)整,謝謝

84784954| 提問時間:2020 06/05 15:46
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,現(xiàn)在做賬處理,先把原分錄抄寫一遍,金額是負數(shù),再做正確的分錄就行了。
2020 06/05 18:11
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