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老師,5月份的管理費用都按照實際含稅價入賬,且報稅了。收到的都是增值稅專用發(fā)票。6月份的賬務要如何處理?

84784987| 提問時間:2020 06/07 16:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問五月份的分錄怎么寫的
2020 06/07 16:46
84784987
2020 06/07 16:53
房租部分: 借:預付賬款 (一年的含稅價) 貸:其他應付款 本月計入一個月的管理費用 借:管理費用 (一年含稅價/12) 貸:預付賬款 (一年含稅價/12) 培訓費部分: 借:管理費用 (含稅價) 貸:其他應付款
bamboo老師
2020 06/07 17:04
借 管理費用 借方紅字 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
84784987
2020 06/07 17:09
借 管理費用 借方紅字 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字 貸方呢?老師,能詳細寫一下嗎?
84784987
2020 06/07 18:10
老師,是要在6月份做一個和5月一樣的紅字分錄來沖銷嗎?然后6月份再做一個正確的分錄?
bamboo老師
2020 06/07 21:54
您進項專票稅額各自多少
84784987
2020 06/07 22:05
房租進項458,培訓費進項130 都還沒認證。
bamboo老師
2020 06/07 22:09
借 管理費用 -588 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 588 就這樣寫分錄就好了
84784987
2020 06/07 22:23
好的,明白了。5月份提交的資產負債表,利潤,現(xiàn)金流量表,都不需要更改咯?
bamboo老師
2020 06/07 22:44
是的 在六月份做調整分錄就好了 對應的 每個月的攤銷金額要調整哈
84784987
2020 06/07 23:04
借 管理費用 -588 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 588 老師,為什么這里沒有貸方?
bamboo老師
2020 06/07 23:07
一個借方紅字 一個借方藍字 沖減管理費用在借方用紅字 不需要貸方
84784987
2020 06/07 23:22
好的,每個月的攤銷金額,5月份因為多了,6月份就攤銷少一點,7月份開始再按照不含稅平均數(shù)來攤銷,可以嗎?
bamboo老師
2020 06/07 23:53
可以按您說的這樣賬務處理
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