問題已解決

1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2018年6月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)不含稅收入5.85萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。 (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額29.25萬元。 (3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。

84784993| 提問時(shí)間:2020 06/09 12:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你想問的問題具體 是?
2020 06/09 12:58
84784993
2020 06/09 12:59
算應(yīng)繳納的稅費(fèi)和會(huì)計(jì)分錄
鄒老師
2020 06/09 13:00
你好,我這里有個(gè)疑問,就是2018年的時(shí)候,增值稅稅率是17%,怎么你這里提到的適用增值稅稅率是13%呢?
84784993
2020 06/09 13:03
題目就是這樣的
鄒老師
2020 06/09 13:10
你好,如果按13%的稅率計(jì)算做分錄那就是 1,借;應(yīng)收賬款80萬*1.13+5.85萬 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入80萬+5.85萬/1.13 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)80萬*13%+5.85萬/1.13*13% 2,借;應(yīng)收賬款 29.25萬 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入29.25萬/1.13 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)29.25萬/1.13 *13% 3,借;庫存商品60萬 +6萬 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10.2萬+6萬*10%, 貸;應(yīng)付賬款等科目(借方合計(jì)) 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=80萬*13%+5.85萬/1.13*13%+29.25萬/1.13 *13%—(10.2萬+6萬*10%) 如果是17%的稅率,把上述13%換成17%計(jì)算就是了
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