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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅會計分錄該怎么寫

84784993| 提問時間:2020 06/10 15:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)      貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    
2020 06/10 15:18
84784993
2020 06/10 15:19
出口抵減內(nèi)銷這塊,具體是報稅表的哪個數(shù)據(jù)呢
鄒老師
2020 06/10 15:22
你好,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=免抵退稅額—應(yīng)退稅額
84784993
2020 06/10 15:32
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 06/10 15:33
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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