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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們公司買(mǎi)禮品贈(zèng)送給客戶,還要視同銷售繳納增值稅嗎?已經(jīng)做招待費(fèi)了,還要繳納增值稅嗎?



第一個(gè)問(wèn)題:屬于購(gòu)買(mǎi)的商品免費(fèi)贈(zèng)送客戶,需要視同銷售繳納增值稅,計(jì)入招待費(fèi)
借:銷售費(fèi)用——招待費(fèi)
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020 06/12 16:47

84785024 

2020 06/12 16:53
如果是送的禮品印上公司logo呢,要繳納增值稅嗎?

84785024 

2020 06/12 16:54
還有給員工報(bào)銷旅游費(fèi),已經(jīng)做福利費(fèi)了,要繳納增值稅嗎?

84785024 

2020 06/12 17:14
老師哪些做福利費(fèi)了,還要代扣代繳個(gè)稅呀?謝謝

江老師 

2020 06/12 17:16
發(fā)放現(xiàn)金的福利費(fèi),屬于工資補(bǔ)貼,是需要代扣代繳個(gè)稅的,如果是發(fā)放物資(如粽子)直接憑發(fā)票計(jì)入福利費(fèi)。

84785024 

2020 06/12 17:19
有具體的那些做福利需要帶扣帶繳個(gè)稅的呢?

江老師 

2020 06/12 17:20
發(fā)放現(xiàn)金的福利費(fèi),屬于工資補(bǔ)貼,是需要代扣代繳個(gè)稅的,如果是發(fā)放物資(如粽子)直接憑發(fā)票計(jì)入福利費(fèi)。
已經(jīng)說(shuō)了,現(xiàn)金的的,直接發(fā)放現(xiàn)金給員工的
