1.2018年年末a公司未分配利潤余額為()萬元 A.279.625 B.281.75 C.379.625 D.432.5 第二題題目在圖片中 3.下列有關(guān)a公司2018年所得稅費(fèi)用的表述正確的是()A.2018年a公司所得稅費(fèi)用金額為125萬元 B.2018年a公司所得稅費(fèi)用金額為127.5萬元 C.2018年公司確認(rèn)所得稅費(fèi)用的分錄為 借所得稅費(fèi)用 127.5 遞延所得稅資產(chǎn)5 貸遞延所得稅負(fù)債7.5 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅125 D.2018年公司確認(rèn)所得稅費(fèi)用的分錄為 借所得稅費(fèi)用125 貸 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅125 4.下列關(guān)于2018年a公司應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅金額的表述正確的是()A.2018年遞延所得稅資產(chǎn)增加5萬元 B.2018年遞延所得稅資產(chǎn)減少5萬元 C 2018年遞延所得稅負(fù)債增加7.5萬元 D 2018年遞延所得稅負(fù)債減少7.5萬元 5.2018年A公司應(yīng)交所得稅的金額為多少萬元? A 125 B 127.5 C 130 D132.5
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2020 06/14 21:09
陳詩晗老師
2020 06/14 21:22
你的圖片在哪里呢,同學(xué)
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- 某公司2018年計(jì)算的當(dāng)年應(yīng)交所得稅為100萬元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為30萬元、年末數(shù)為35萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為20萬元、年末數(shù)為18萬元,不考慮其他因素,該公司2018年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為( )萬元 1787
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- 如果借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅負(fù)債,那所得稅費(fèi)用不就等于所得稅費(fèi)用科目金額嗎?為什么還要說所得稅費(fèi)用等于當(dāng)期應(yīng)交應(yīng)交所得稅? 遞延所得稅? 2014
- 2018年度a公司實(shí)現(xiàn)稅前利潤200萬元,本年度會(huì)計(jì)核算確認(rèn)國債利息收入80000元,罰金4000元,當(dāng)年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬元,交易性金融資產(chǎn)本年確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益20萬元,a公司的所得稅費(fèi)用采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算,所得稅率為25%,遞延所得稅的年初余額為0,公司當(dāng)年無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),要求1,計(jì)算a公司2018年末存貨的賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)。1計(jì)算a公司2018年末以及當(dāng)年產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。3計(jì)算a公司2018年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅,4;2018年1—11月a公司已預(yù)交所得稅45萬元,編制a公司年末列支所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄 336
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