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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)老師幫忙解答一下在行政單位會(huì)計(jì)中,對(duì)于從零余額中的借支款的賬務(wù)處理(預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借支時(shí)和沖賬時(shí))
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速問(wèn)速答你好,借 其他應(yīng)收款 貸 零余額
借 零余額賬戶 貸 其他應(yīng)收款
2020 06/28 11:29
84785043
2020 06/28 11:33
不是還錢回來(lái)
紫藤老師
2020 06/28 11:33
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款
84785043
2020 06/28 11:33
是用票據(jù)資料進(jìn)行沖賬,還有預(yù)算會(huì)計(jì)怎么處理呢
紫藤老師
2020 06/28 11:35
往來(lái)款沒(méi)有預(yù)算會(huì)計(jì)的
84785043
2020 06/28 11:36
但是有的是零余額,我這邊預(yù)算會(huì)計(jì)不處理的話,和總會(huì)計(jì)就對(duì)不上了呀
紫藤老師
2020 06/28 11:37
你年末的時(shí)候轉(zhuǎn)入本年盈余
84785043
2020 06/28 11:40
這是支出怎么會(huì)轉(zhuǎn)本年盈余呢,不太能明白老師的意思,麻煩老師詳細(xì)講解下
紫藤老師
2020 06/28 11:46
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)轉(zhuǎn)入本年盈余
紫藤老師
2020 06/28 11:46
往來(lái)款沒(méi)有對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
84785043
2020 06/28 11:50
我知道往來(lái)款沒(méi)有對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)科目,行政單位會(huì)計(jì)實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,是不是在這筆錢借出去的時(shí)候我就直接做支出呢
紫藤老師
2020 06/28 15:04
借出去的時(shí)候借 其他應(yīng)收款
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