問(wèn)題已解決

公司是4月30號(hào)注冊(cè)的,我是6月1號(hào)來(lái)上班的,之前也沒(méi)有會(huì)計(jì),4月交押金,5月交房租,物業(yè)費(fèi),和其他一切裝修費(fèi)用都是老板自己轉(zhuǎn)賬支付的,現(xiàn)在做賬后發(fā)現(xiàn)銀行存款只有貸方金額,沒(méi)有借方金額,要怎么處理?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/30 11:41
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
看你們的稅務(wù)登記的時(shí)間,就是稅務(wù)登記當(dāng)月就可以這賬了。
2020 06/30 11:46
84784989
2020 06/30 11:48
怎么做呢?我現(xiàn)在在補(bǔ)4月5月的賬,但是在做丁字賬的時(shí)候銀行存款科目余額在貸方啊
江老師
2020 06/30 11:49
不會(huì)在貸方,銀行存款必須是借方余額,你從開(kāi)立賬戶時(shí)做賬務(wù)處理,不會(huì)出現(xiàn)貸方余額。
84784989
2020 06/30 12:00
之前都是老板在轉(zhuǎn)賬,走的個(gè)人賬戶,我也不知道他的期初數(shù)是多少,我主要是做內(nèi)賬,出納都是老板自己在做,我現(xiàn)在怎么去補(bǔ)銀行存款的進(jìn)賬說(shuō)呢?
84784989
2020 06/30 12:00
公司還沒(méi)有正式開(kāi)業(yè),沒(méi)有收入
江老師
2020 06/30 12:39
如果是你沒(méi)有期初數(shù)據(jù),可以參考外賬的數(shù)據(jù),再進(jìn)行賬務(wù)處理,編制內(nèi)賬的財(cái)務(wù)報(bào)表
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