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老師,你好,我公司是建筑公司,別的公司**我們公司,對于支付材料到領(lǐng)用這一整個(gè)流程具體要怎么做賬呢?

84784984| 提問時(shí)間:2020 07/01 11:20
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
**行為的正確處理路徑: 1.被**公司和甲方做結(jié)算 2.被**公司和**公司在甲方結(jié)算的基礎(chǔ)上減去管理費(fèi)和稅金,做分包結(jié)算 3.各自結(jié)算各自開票,然后確認(rèn)成本費(fèi)用 管理費(fèi)用體現(xiàn)在成本費(fèi)用的差額里面
2020 07/01 11:21
84784984
2020 07/01 11:24
那材料商開票給我們公司怎么做賬?
軼塵老師
2020 07/01 11:25
你們不是實(shí)際使用材料的公司 不應(yīng)該開票給你們
84784984
2020 07/01 11:27
材料就是走我們公司的呢,我們付材料款給材料商,材料商開票給我們,具體要怎么做賬呢?
軼塵老師
2020 07/01 11:28
那你只能計(jì)入到工程施工-原材料科目
84784984
2020 07/01 11:31
那還要做材料出庫的?
軼塵老師
2020 07/01 11:38
是的 要做材料的出入庫
84784984
2020 07/01 11:39
具體的整個(gè)流程要怎么做賬呢?老師
軼塵老師
2020 07/01 11:42
借:原材料 貸:銀行存款 借:工程施工-合同成本-原材料 貸:原材料
84784984
2020 07/01 11:46
那材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
軼塵老師
2020 07/01 11:46
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:工程施工-合同成本-原材料 貸:原材料
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