問題已解決

如:上任會計工作交接提供“科目余額表”數(shù)據(jù)不確定情況下,新任會計應該如何處理呢?新任會計重新建立賬套嗎?

84784955| 提問時間:2020 07/07 10:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,這個的話新建賬套有期初數(shù)才可以的,不確定可以自己盤點
2020 07/07 10:35
84784955
2020 07/07 10:36
盤點流程是?
樸老師
2020 07/07 10:39
就是盤點所有的科目余額數(shù)
84784955
2020 07/07 10:41
理解是:比如從1-5月已記賬憑證,所有重新記賬嗎?(做的是外賬)
84784955
2020 07/07 10:42
外賬上任會計,已經(jīng)稅務申報了。那怎么重新記賬怎么確認已之前會計做的賬,及稅務申報是否一致呢?
樸老師
2020 07/07 10:49
不是重新記賬,是根據(jù)他給你的余額你建賬做期初數(shù)然后開始做,如果沒有期初數(shù)或者不確定的需要你自己盤點
84784955
2020 07/07 10:56
那上任會計留下來期末余額數(shù)(上任會計財務軟件數(shù)據(jù)都沒有記錄了,只留下了,期末余額數(shù)),比如含6月部分原始單據(jù)已錄記賬憑證,還有一部分原始單據(jù)未做賬。 (是不是上任會計已錄記賬憑證的單據(jù),新任會計不需在記賬嗎?)
84784955
2020 07/07 10:59
就一個表格
樸老師
2020 07/07 11:07
嗯,不用再做了,你根據(jù)留下的科目余額表來做吧
84784955
2020 07/07 11:11
好的,余額表數(shù)據(jù)都是不確定的呢
84784955
2020 07/07 11:12
主要做的都是外賬,總部要合并分公司的財務報表,我負責分公司。單據(jù)都是真實發(fā)生的
84784955
2020 07/07 11:14
以期末余額數(shù)作為期初數(shù),然后再進行錄入記賬憑證?
樸老師
2020 07/07 11:26
不確定的比如說庫存商品等可以盤點
84784955
2020 07/07 11:36
應收賬款、累計折舊、應付賬款等是不確定的
樸老師
2020 07/07 11:38
你根據(jù)明細業(yè)務自己盤點統(tǒng)計一下吧
84784955
2020 07/08 09:10
還是思路不清晰?
樸老師
2020 07/08 09:13
這個就是需要有你建賬期初科目的所有數(shù)據(jù),只要有業(yè)務發(fā)生的科目就要有期初數(shù)
84784955
2020 07/08 09:15
現(xiàn)在因為期初數(shù),不確定,是要自己一個個核實,找相應發(fā)生業(yè)務嗎?(2020年1-5月賬已做,稅務也申報了),就是上任會計留下只有科目余額表
樸老師
2020 07/08 09:20
你好,是的,你可以根據(jù)科目余額表來做的
84784955
2020 07/08 09:21
老師,你好!用推算方法可行嗎
84784955
2020 07/08 09:21
老師有沒具體流程方法呢?
樸老師
2020 07/08 09:32
這個推算不了的哦,沒有具體數(shù)據(jù)的只能盤點
84784955
2020 07/08 09:40
第一次遇到,不知如何下手好呢
樸老師
2020 07/08 09:42
沒有具體數(shù)據(jù)的就只能盤點統(tǒng)計
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~