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轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,當(dāng)月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,可否?
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速問速答你好,
如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020 07/13 15:58
84784988
2020 07/13 16:00
您說的期末是指月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅嗎
立紅老師
2020 07/13 16:05
你好,您說的期末是指月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅嗎——是的
如果是抵稅的分錄
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅
貸,管理費(fèi)用
84784988
2020 07/13 16:14
好,是的,再問下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時候,需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
立紅老師
2020 07/13 16:15
你好,
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)也
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
84784988
2020 07/13 16:21
請問老師,該票是購置手機(jī)給老板,那我轉(zhuǎn)出的增值稅是不是要記增管理費(fèi)用-福利費(fèi),如何分錄?
立紅老師
2020 07/13 16:22
你好,是的
借,管理費(fèi)用一福利費(fèi)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784988
2020 07/13 16:25
該手機(jī)我上月記賬的時候是,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金
立紅老師
2020 07/13 16:28
你好,現(xiàn)在做這個分錄
借,管理費(fèi)用一福利費(fèi)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784988
2020 07/13 16:29
轉(zhuǎn)出的同時,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可否?
立紅老師
2020 07/13 16:30
你好,轉(zhuǎn)出的同時,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可否?
——可以
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